广东医科大学附属医院工程项目内审建议咨询项目

发布时间: 2024年08月02日
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公告信息
采购项目名称 采购项目编码 项目业主名称 中选中介机构名称 合同名称 合同编号 合同总金额 履约人员 服务期限说明 服务内容
****工程项目内审建议咨询项目
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建设工程咨询合同
HT****0325
50000.00
一、审计范围及期间 1、期间:2024年 2、范围:****工程项目现状及项目后续工作的可行性、实施性、风险分析及合理化建议。 二、审计目标 通过对****工程项目审计,从项目合规性、经济合理性、风险管理、决策提供支持等方面提出建议和意见,为项目有效推进和可持续开展提供有力支持。 三、项目要求 1、根据工程项目实际情况,不同的环节关注不同要点,以风险为导向,利用数据分析手段,对医院工程现状进行审计,诊断流程管理薄弱环节,定位风险点,并提出管理优化建议。 1.1通过对项目资料及相关职能部门人员沟通交流,梳理项目建设流程、实施过程、 造价成本控制、进度控制等要素进行资料收集分析,总结项目情况。 1.2根据现有资料和项目现状,为有效推进项目开展,提出合理建议意见,分析后 续工作开展的可行性、实施性及存在的风险。 2、内审咨询工作开展应按国家法律法规要求,结合项目审批流程及签订合同,同时按****相关制度规定进行分析审计,****医院实际情况出具审计报告(一式五份)。审计报告内容包含但不限于:项目现状、后续工作建议、风险识别及合理化建议等。 3、保密:须对在审计过程中接触到采购人的任何资料、文件、数据(无论是书面还是电子),以及对为采购人服务形成的任何交付物,附有保密义务,未经采购人书面同意,不得以任何方式向任何第三方提供或透漏。应与采购人签订保密协议,保密义务期限为永久,如泄露本次审计涉及的相关资料或内容,应承担相应违约责任。 4、严格遵守工作纪律。须严格遵守审计纪律和有关廉政规定,维护审计人员良好形象。要严格遵守有关保密规定和保密纪律,加强对电子数据和文件资料的管理,不得私自与被审计对象交换意见。 5、应具有造价、工程咨询相关资质资信资格,具有政府投资项目审计服务经验经验,提供相关证明文件(例如合同、报告、中标通知书等)。 6、项目内审建议咨询最终交付成果:内审咨询报告:项目现状分析、项目具体审计程序及其时间做出详细的安排,指导审计项目的开展。 7、须对借阅的资料做必要的保护措施,防止资料损坏、丢失,应保证原样、如数归还。
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