招标详情
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400-688-2000
| 项目名称: |
行社全面内部控制审计服务 |
| 项目编号: |
**** |
| 项目类型: |
服务 |
| 项目实施地点: |
**省**市**区**北路61号 |
| 项目概况: |
为促进**农信持续健康发展,根据第二届社员大会第六次会议暨全省农信工作会议要求,2024年度拟委托第三方机构对辖内**、盘县、**三家行社开展全面内部控制审计工作。审计方法包括但不限于审阅、查询、核对、分析、询问、现场测试等; |
| 监督人名称: |
-- |
监督人电话: |
-- |
| 供应商基本要求: |
投标人须具备以下资质条件、能力和信誉,否则视为废标。 (一)在中国境内依法注册成立5年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普****事务所,延续转制前的经营年限。 ****商行政管理部门颁发的《营业执照》、《中华人民**国组织机构代码证》、《税务登记证》(可“三证合一”),并符合相关法律法规要求条件;如分支机构参加投标的,分支机构须获得总所授权并由总所承诺承担执业责任;****事务所执业证书。 (三)遵守《中华人民**国招标投标法》及国家相关法律、法规和规章,且在以往经营及投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为,没有发生过重大质量、安全事故等记录(提供相关证明材料或《承诺函》)。 (四)具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规**策规定。不得有以下情形:被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;因骗取中标或者严重违约等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;近三年(2021年至今)因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分业务等行政处罚;近三年(2021年至今)被财政部、省级财政部门给予警告三次以上的。 (五)投标人2021年1月1日****银行业内部控制审计或评价的项目案例,须提供合同、审计报告等证明文件及相关发票(1份/项),原件备查。 (六)投标人须明确指定一名实施经验丰富、至少具备CPA专业资质、5年以上审计项目实施经验的人员担任本次项目经理,负责现场工作协调和执行,拟指派项目组成员应不少于6人(含项目经理),其他成员至少应具备一项审计相关专业资质或资格(CPA、CTA、CIA、CFSA、ACCA、CMA、CICS/CICP、中级内控管理师、高级内控管理师、中级会计师、高级会计师、中级审计师、高级审计师、中级经济师、高级经济师)和3年以上审计项目实施经验,具有银行业经营管理及内部控制等方面审计实战经验。 (七)能够保守被审计金融企业的商业秘密及敏感信息,自觉维护国家金融信息安全。 (八)未被“信用中国”网站(www.****.com)、“中国政府采购网”网站(www.****.com)等渠道列入失信被执行人。 (九)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时投标。 (十)本项目不接受联合体投标。 (十一)法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 其他: |
-- |
| 标段/包名称: |
行社全面内部控制审计服务 |
| 标段/包编号: |
****-001 |
文件发售金额(元): |
免费获取 |
| 文件获取开始时间: |
2024-08-02 18:02:55 |
文件获取截止时间:标书代写 |
2024-08-21 18:02:55 |
| 文件获取地点: |
黔云招采电子招标采购交易平台 |
截标/开标时间:标书代写 |
2024-08-23 09:30:55 |
| 开标形式:标书代写 |
线上 |
开标地点:标书代写 |
黔云招采电子招标采购交易平台 |
| 标段/包内容: |
为促进**农信持续健康发展,根据第二届社员大会第六次会议暨全省农信工作会议要求,2024年度拟委托第三方机构对辖内**、盘县、**三家行社开展全面内部控制审计工作。审计方法包括但不限于审阅、查询、核对、分析、询问、现场测试等 |
| 供应商资质要求 |
投标人须具备以下资质条件、能力和信誉,否则视为废标。 (一)在中国境内依法注册成立5年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普****事务所,延续转制前的经营年限。 ****商行政管理部门颁发的《营业执照》、《中华人民**国组织机构代码证》、《税务登记证》(可“三证合一”),并符合相关法律法规要求条件;如分支机构参加投标的,分支机构须获得总所授权并由总所承诺承担执业责任;****事务所执业证书。 (三)遵守《中华人民**国招标投标法》及国家相关法律、法规和规章,且在以往经营及投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为,没有发生过重大质量、安全事故等记录(提供相关证明材料或《承诺函》)。 (四)具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规**策规定。不得有以下情形:被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;因骗取中标或者严重违约等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;近三年(2021年至今)因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分业务等行政处罚;近三年(2021年至今)被财政部、省级财政部门给予警告三次以上的。 (五)投标人2021年1月1日****银行业内部控制审计或评价的项目案例,须提供合同、审计报告等证明文件及相关发票(1份/项),原件备查。 (六)投标人须明确指定一名实施经验丰富、至少具备CPA专业资质、5年以上审计项目实施经验的人员担任本次项目经理,负责现场工作协调和执行,拟指派项目组成员应不少于6人(含项目经理),其他成员至少应具备一项审计相关专业资质或资格(CPA、CTA、CIA、CFSA、ACCA、CMA、CICS/CICP、中级内控管理师、高级内控管理师、中级会计师、高级会计师、中级审计师、高级审计师、中级经济师、高级经济师)和3年以上审计项目实施经验,具有银行业经营管理及内部控制等方面审计实战经验。 (七)能够保守被审计金融企业的商业秘密及敏感信息,自觉维护国家金融信息安全。 (八)未被“信用中国”网站(www.****.com)、“中国政府采购网”网站(www.****.com)等渠道列入失信被执行人。 (九)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时投标。 (十)本项目不接受联合体投标。 (十一)法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 是否接受联合体投标: |
否 |
公告PDF: |
公告签章文件.pdf |
| 其他附件: |
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