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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7682
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 张小泉 水果刀 | 1 | 28.0 | 张小泉\W****8000K | 验收通过 | |
| 2 | 七彩通信 2号信封 | 1 | 7.0 | 七彩通信\2号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2057 美工刀 | 2 | 30.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 4 | JR103-01N 洁柔抽纸 | 32 | 636.8 | 洁柔/C S\JR103-01N | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 记事贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95393 档案盒 文件盒 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ADM95393 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 1888-2 档案袋 | 20 | 100.0 | 三益档案/SANISY\1888-2 | 验收通过 | |
| 8 | 电话机(有绳/无绳/网络) 得力(得力)770 电话机 白色 (单位:台) | 1 | 144.0 | 得力/deli\770 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S657 宝珠/走珠/签字笔 0.5笔 | 60 | 180.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |