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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9468
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白雪 修正液18ml 涂改液 改正液 X-18 | 4 | 19.6 | 白雪\X-18 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 固体胶 胶棒 21g/支*12支装 7122 | 1 | 34.9 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 3 | 大卫 平板拖把 免手洗拖把 40CM p12 | 3 | 239.7 | 大卫\p12 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |