****内部审计项目
采购公告
一、采购单位
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二、采购项目名称及采购方式
项目名称:****监管局2022-2023年度内部审计
采购方式:公开招标
三、采购项目内容
(一)内审对象:****机关工会)、****中心、计量测试所、食药中心、特检中心5家单位2022-2023年度内部审计;纤维检验所离任审计(该单位2022年度已开展2020-2021年度内部审计,本次离任审计以2022-2023年度各类经济事项为主)。
(二)内审计划:2024年8月中旬启动本次内部审计,2024年10月31日前完成并出具审计报告。
(三)项目资金:最高限价人民币5.7万元(人民币伍万柒仟元整),其中:****机关工会)最高限价2万元;****中心、计量测试所、食药中心、特检中心总计最高限价2.6万元,分单位最高限价0.65万元;纤检所最高限价1.1万元。
(四)检查内容:1、单位是否建立健全了内部控制制度并严格得到执行,特别是“三重一大”决策事项制度的建立、健全与执行情况;2、单位预算编制、执行的真实性、准确性、完整性;3、各项收入是否及时入账,有无不入账私设**库现象;4、各项支出是否真实合法合规,专项经费是否做到专款专用,三公经费管理是否规范;5、重大工程、货物、服务采购情况;6、账务核算是否规范、准确;7、国有资产管理、往来款事项;8、预算绩效管理是否规范,年初绩效目标和指标设置是否与工作实际相关、是否结合当年重点工作任务、是否科学合理;中期绩效监控的工作进度否有序推进、工作完成情况与年初设置的目标和指标是否存在偏离度;绩效单位自评和部门绩效评价是否规范、发现的问题是否整改到位、是否取得实际成效;9、其他财务管理方面有关情况。
(一)符合《****政府采购法》第二十二条规定;具备合法有效的营业执照。
(二)具有财政****事务所执业证书。
(三)投标人近三年未受过行政处罚,未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(四)本项目不接受联合体投标。
本次采购实行符合要求的最高综合评分者为中标人,总报价和分单位报价均符合要求,中标后由各独立核算单位分别与中标方签订服务合同。
综合评分标准
| 序号 |
评分项目 |
满分值 |
评分内容及标准 |
| 1 |
审计方案 审计报告 |
25分 |
1.具体服务方案:投标事务所提供的服务方案,包括审计流程、审计步骤、时间安排、**配置等,综合比较审计方案的完整性、合理性、可行性(优:10-13分;良:9分;一般:7分;较差:5分;未提供不得分) 2.审计报告样本:投标事务所应提供2021-2023****机关事业单位类似业务审计报告复印件,每年一份。评分时综合评定审计报告的内容及格式的规范性、完整性等(优:10-12分;良:9分;一般7分;较差:5分,未提供的不得分)。 |
| 2 |
人员状况 |
25分 |
1.注册会计师人数评分:最高分15分,60岁(不含60)以内注册会计师达到8人得15分;7人的得10分;6人的得8分;低于6人的得5分。须提供注册会计师证书复印件及最近期****协会系统打印的证明。 2.中高级职称人数评分:最高分10分,60岁(不含60)以内中高级职称人数达到10人得10分;达到6-9人的得8分;不足6人的得5分。须提供职称证书复印件、身份证复印件及社保证明。 |
| 3 |
绩效评价及经营业绩 |
20分 |
1.绩效评价得分:****财政局框架协议采购的第三方绩效评价机构并提供佐证资料得5分。未提供的不得分。 2.2023年度收入评分: 达到350万元的得5分;达到400万元的得10分;达到450万元的得15分。营业收入须提供会计报表及中国注册会计师行业管理信息系统导出的营业收入表截图。 |
| 4 |
内部控制与制度建设 |
10分 |
1.内部操作流程规范的得5分;一般的得3分;较差的得2分。 2.内部制度建设健全并完善的得5分;一般的得3分;较差的得2分。未提供的不得分。 |
| 5 |
审计报价 |
20分 |
价格最低的报价为评标基准价,其报价分为满分20分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算:审计报价得分=(评标基准价/审计报价)× 20%×100标书代写 |
七、申报要求
(一)投票文件递交截止时间:请有意向参加本次招标的供应商,于2024年8月12日下午5:00前递交纸质文件,文件需密封于文件袋内,封口加盖单位公章,寄送至**省**市菱**路38号****七楼财务审计科。逾期不接受。标书代写
(二)投标人需提交的材料:
1.法定代表人身份证明书及其居民身份证(或法定代表人授权委托书及代理人居民身份证)、****事务所营业执照、执业证书复印件(加盖公章)。
2.审计方案:投标事务所提供的服方案,包括审计流程、审计步骤、时间安排、**配置等。
3.审计报告样本:投标事务所应提供2021-2023****机关事业单位类似业务审计报告样本,每年一份。
4.人员状况:注册会计师和中高级从业人员名册,以及与之相对应的相关证书复印件、身份证复印件和缴纳社会保险证明。
5.绩效评价及经营业绩:****财政局框架协议采购的第三方绩效评价机构佐证资料。2023年度会计报表及中国注册会计师行业信息系统导出的业务收入表截图。
6.内部控制和制度建设:提供事务所制定的内部操作流程和内部制度的相关文件。
7.审计报价。
八、联系方式
联系人:王萍
联系电话:0556-****818。
八、其他补充事宜
1.报价大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。
2.报价高于总体最高限价和单项最高限价的,作为无效报价处理。
2024年8月5日