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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M080********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力/deli 5901抽杆夹(混)(单位:只) | 得力/deli5901 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES | 盒 | 2.00 | 9 | 18 |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 4 | 得力5534抽杆夹(白)(只) | 得力/deli5534 | 个 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 5 | 莱特 单据/收据/凭证 费用报销单 | 莱特费用报销单 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 尖兵 80gA4 打印/复印纸 8包/箱 | 尖兵80gA4 | 箱 | 20.00 | 165 | 3300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 晏国安
联系电话: ****951****
传真:
地址: ****社区****广场附近
2、供应商名称: ****
地址: **省****广场中心街25号
附件信息: