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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4884
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欣达 定做床垫2米X0.9米 | 3 | 870.0 | 欣达\01 | 验收通过 | |
| 2 | 名创优品 90宽床上垫子 | 1 | 125.0 | 名创优品\折叠床垫 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG7106 胶棒 得力高粘型固体胶7092中号 | 12 | 31.2 | 晨光/M G\MG7106 | 验收通过 | |
| 4 | 1器+2瓶 蚊香/蚊香液 枪手电热蚊香液 | 10 | 296.0 | 枪手/GUNNER\1器+2瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 CR2032 2032纽扣电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 6 | Z7545 打印/复印纸 得力A4打印纸/复印纸(1箱8包) | 2 | 392.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |