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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N724********2410001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科美特 手机防水袋 | 科美特无型号 | 个 | 20.00 | 8.8 | 176 |
| 2 | 海尔 LG36-10R 空调扇 | 海尔/HaierLG36-10R | 件 | 1.00 | 399 | 399 |
| 3 | 南孚 6LR16 1粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU6LR16 1粒装 | 节 | 80.00 | 3 | 240 |
| 4 | 圣麻 雨鞋套 | 圣麻鞋套 | 双 | 40.00 | 4.8 | 192 |
| 5 | 星宇 防滑线手套 | 星宇N588 | 件 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 6 | 茶花 喷壶 | 茶花喷壶 | 个 | 20.00 | 22.8 | 456 |
| 7 | 日新 方便袋 | 日新塑料袋 | 捆 | 10.00 | 5.8 | 58 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王睿
联系电话: 181****0118
传真:
地址: ****园区景阳大路3255号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: