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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2024001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 MQ-C030A-AS灯泡 宿舍用具 | 公牛/BULLMQ-C030A-AS, | 件 | 6.00 | 47 | 282 |
| 2 | 得力 Z7503 木尚复印纸A4-70g-8包装 | 得力/deliZ7503, | 箱 | 48.00 | 180 | 8640 |
| 3 | 晨光(M G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 【100只装ARC92515】 | 晨光/M GARC92515, | 包 | 15.00 | 28.42 | 426.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓琦
联系电话: 139****4545
传真:
地址: 市府路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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