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一、项目概况
为加强内部审计业务指导和监督,充分发挥内部审计职能作用,全面开展内审工作
二、项目要求
1、内审机构建设方面。内审机构设置、内审人员配备以及组织领导情况。
2、内审制度建立健全方面。单位有关内审工作的制度建立及执行情况。
3、内审工作开展情况。2023年单位内审工作计划及贯彻落实情况,内审业务涵盖范围及已开展审计项目类型。查出的主要问题和整改情况。
4、内审成果利用方面。内部审计取得的成果及有效利用情况。
5、内审经验做法方面。近年来,在开展内审工作中取得的经验做法。
三、项目付款方式及资金来源
资金来源:财政资金。付款方式:一次性付款
四、项目选取方式
项目采取自主谈判方式
1、国内工商登记注册,具有独立法人资格、具有有效的三证合一的营业执照,具有符合本项目的经营范围;能独立承担民事责任和合同义务。
2、合理配备项目人员,满足项目开展需求。
3、能够严格按照委托人的要求履行义务,保证服务质量。