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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6775
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力(deli)3724 光盘 空白刻录光碟 DVD-R 50片/筒 | 3 | 357.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 好佰业USB2.0 打印机数据连接线 | 4 | 120.0 | 绿联/Ugreen\USB2.0 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli) 牛皮纸文件盒 50mm混浆300g 档案盒1包【63207】 | 6 | 207.06 | 得力/deli\63207 | 验收通过 | |
| 4 | 得力78998文件框 | 1 | 22.9 | 得力/deli\得力78998 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M amp;G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 办公文具用品 晨光文具 | 1 | 29.0 | 晨光\K35 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |