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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2024000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号电池 60节装 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 60节装, | 粒 | 5.00 | 60 | 300 |
| 2 | 晨光 ABS92709 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92709, | 盒 | 7.00 | 11 | 77 |
| 3 | 晨光 ABS92707 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92707, | 盒 | 9.00 | 12 | 108 |
| 4 | 威力王子 洁厕精500g 洁厕剂 | 威力王子洁厕精500g, | 瓶 | 60.00 | 4.5 | 270 |
| 5 | 晨光 ABS91697 3号回形针 200枚/盒 | 晨光/M GABS91697, | 盒 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张小雄
联系电话: 199****5116
传真:
地址: **市**区**大道珠**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: