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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2906
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘64G | 1 | 65.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 2 | 天勤 2451 粉盒 | 1 | 120.0 | 天勤\2451 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2158 胶装本 | 20 | 100.0 | 得力/deli\2158 | 验收通过 | |
| 4 | 好顺 70克 A3 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 好顺/HAOSHUN\70克 A3 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18258 多功能插座 | 1 | 45.0 | 得力/deli\18258 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-2215L 墨粉/碳粉 | 4 | 200.0 | 格之格\NT-2215L | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔 | 192 | 192.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S766 替芯/铅芯 | 3 | 48.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |