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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2214A****7401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 水杯 水杯 茶杯 | 富光水杯 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 8K(250mm*180mm) 荣证书(荣誉证) | 无品牌8K(250mm*180mm) | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 三件套 | 无品牌三件套 | 套 | 10.00 | 70 | 700 |
| 4 | 潘婷 洗发水(洗发露) | 潘婷/PANTENE潘 | 瓶 | 20.00 | 23.75 | 475 |
| 5 | 毛巾 | 佳佰英格兰风情 34*34CM | 条 | 15.00 | 15 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 景虎
联系电话: 176****6922
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: