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一、 *采购人名称: ****(商务局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2264
五、 *验收单位: ****(商务局)
六、 *验收日期: 2024年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9561 >一次性餐桌用品>纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 28 | 526.68 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |