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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0594X****2402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 奔图/PantumPD-206 | 只 | 4.00 | 240 | 960 |
| 2 | 西数 WDBUZG0010BBK 新元素 1TB 移动硬盘 | 西数/WDWDBUZG0010BBK | 块 | 7.00 | 580 | 4060 |
| 3 | 得力 6372 得力7304 带刷头液体胶水 50ml/瓶 12瓶/盒装 胶棒 | 得力/deli6372 | 支 | 5.00 | 37.8 | 189 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵建功
联系电话: 138****0820
传真: /
地址: ****市**西路131号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: