| 项目名称 |
****2024年内部审计项目 |
项目编码 |
**** |
| 单位 |
****(****产权局) |
发布时间 |
2024-08-14 |
| 项目负责人 |
廖敏 |
项目标的(万元) |
701.64 |
| 预计服务金额(元) |
25,000.00 |
提供服务的机构数量 |
1 |
| 服务开始时间 |
2024-08-29 |
服务结束时间 |
2024-11-20 |
| 响应期 |
5天 |
开标时间标书代写 |
2024-08-27 |
| 选取方式 |
邀请比选 |
所需服务事项 |
专项审计 |
| 项目要求 |
满足所有服务事项 无失信记录 |
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| 服务内容 |
本项目共1个包,审计对象为(1)2023年度“预下达2022年‘个转企’财政激励资金”专项资金审计、(2)2023年度“知识产权保护资金”专项资金审计、(3)2020年-2023年法律服务项目、(4)“医养联合基本公共服务标准化建设专项经费”专项资金审计(2020年-2023年),4个项目,每个项目均出具审计报告。审计内容为项目决策、采购程序的规范性,专项资金审计主要方向:1)项目基础资料是否完整;2)项目组织管理是否规范;3)项目资金管理与财务管理是否合理;4)业务执行是否符合相应程序等;5)合同的执行情况。具体要求详见磋商文件第三章。 |
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| 所需服务机构类型 |
****事务所 |
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| 要求说明 |
一、合格供应商资格要求: |
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| 备注 |
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邀请的服务机构
| 机构名称 |
联系人 |
联系方式 |
响应评分 |
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| *****(确认选取前仅业主可见) |
钟** |
135****2485 |
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| *****(确认选取前仅业主可见) |
岳* |
189****6917 |
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| *****(确认选取前仅业主可见) |
于** |
139****0997 |