2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目询比采购公告第1次变更

发布时间: 2024年08月16日
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2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目询比采购公告 第1次变更
(发布时间:2024-08-16)
项目基本情况
项目名称: 2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
项目编号: ****
项目类型: 服务
采购方式: 询比采购
所属行业分类: 金融业--资本市场服务--证券市场服务
项目实施地点: ****办公区
招标人: ****
代理机构:
项目概况: 根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《****公司特****公司风险控制指标管理暂行规定》《****公司内控评价报告指引(试行)》及附件《****公司内控核查要点》、****协会《关于开展2017****公司从事特定客****公司内控核查工作的通知》及附件《****公司从事特定客****公司内控核查要点》、****集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-2026年度********公司国投****公司年度内控评价,以及国投****公司年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
变更内容
标段:2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
报名截止时间: 2024-08-19 10:00 标书代写
变更为: 2024-08-20 11:30
招标进度跟踪
2024-08-16
信息变更
2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目询比采购公告第1次变更
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