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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********249002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朝谷 1655 玻璃油墨 便签纸 | 朝谷1655 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 2 | 格赞 NPG-67 玻璃油墨 碳素笔 | 格赞NPG-67 | 件 | 10.00 | 60 | 600 |
| 3 | 金格 CF501A 玻璃油墨 遮阳伞 | 金格/JGCF501A | 个 | 10.00 | 600 | 6000 |
| 4 | 萌新 CRG-337 玻璃油墨 横幅 | 萌新CRG-337 | 个 | 2.00 | 360 | 720 |
| 5 | 简家 DX3443C 玻璃油墨 矿泉水 | 简家DX3443C | 件 | 10.00 | 75 | 750 |
| 6 | 得力 A4 70g 绘图/白图纸/A4纸 | 得力/deliA4 70g | 箱 | 1.00 | 230 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱永为
联系电话: 152****2687
传真:
地址: **市**中路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: