芜湖市党风廉政教育中心关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年08月19日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8092

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年8月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9870 快干印油/印泥/** 12 84.0 得力/deli\9870 验收通过
2 彩色背包带子书包带帆布带加厚编织带布织带条布捆绑带箱包带辅料 50 230.0 无品牌\背包带 验收通过
3 娃哈哈 350ml 整箱装企业开会用矿泉水/纯净水 24瓶 50 1680.0 娃哈哈\350ml 验收通过
4 红双喜 403 耐打DHS娱乐训练比赛用羽毛球 3 225.0 红双喜/DHS\403 验收通过
5 狂神 1197 铝碳一体高弹羽毛球拍 5 800.0 狂神\1197 验收通过
6 狂神 KSNL5766 电子计数钢丝跳绳 10 300.0 狂神\KSNL5766 验收通过
7 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 500 975.0 南孚/NANFU\聚能环4代5号 验收通过
8 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 100 195.0 南孚/NANFU\聚能环4代7号 验收通过
9 斯伯丁 76-859Y 篮球 5 1100.0 斯伯丁/Spalding\76-859Y 验收通过
10 得力 2053 小号金属美工刀 48 96.0 得力/deli\2053 验收通过
11 得力 30405 双面胶带 72 86.4 得力\30405 验收通过
12 得力 Z7503 木尚 A4复印纸 88 1760.0 得力/deli\Z7503 验收通过
13 得力 7092 固体胶棒胶水 48 96.0 得力/deli\7092 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****115002





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2024-08-19
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