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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1899
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 2 | 52.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 2 | PU/PVC笔记本 得力(deli)25K100张礼盒活页皮面本 商务办公记事本笔记本子 黑色3197 | 5 | 195.0 | 得力/deli\3197 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARP50904 文具0.38mm黑色中性笔 速干全针管签字笔 直液式水笔 12支/盒 | 6 | 216.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 4 | 新图林 起钉器 | 2 | 20.0 | 新图林\1 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG7103 胶棒 | 1 | 45.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33179 档案盒 | 4 | 146.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASS91415 剪刀 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ASS91415 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6791 中性笔 | 30 | 117.0 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 9 | 亿丽佳 扫把簸箕套装 扫把 | 1 | 42.0 | 亿丽佳\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 票夹/长尾夹晨光(M G)文具41mm彩色长尾夹 24个装ABS92708 (单位:盒) | 2 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92708 | 验收通过 | |
| 11 | A4 70克/8包 打印/复印纸金荷A4 70g 打印/复印纸 APP金荷A4复印纸70g 8包/件 | 6 | 1320.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 12 | 文骨 8202 文件袋 | 4 | 48.0 | 文骨\8202 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3894 塑封机 | 1 | 181.0 | 得力/deli\3894 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 1 | 3.99 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 2 | 49.8 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 1 | 9.4 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 18 | 得力 钢直尺 | 2 | 13.8 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 2057 美工刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |