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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********245001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli66307 | 件 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18500 | 卡 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 | 得力/deli7312 | 件 | 16.00 | 3 | 48 |
| 5 | 得力/deli S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS26 | 支 | 20.00 | 3.8 | 76 |
| 6 | 得力/deli S107 中性笔1.0mm子弹头(黑) (单位:支) | 得力/deliS107 | 支 | 28.00 | 4.5 | 126 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐凯
联系电话: 310
传真:
地址: **街**路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: