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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********243001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3158 25K97张活页笔记本子 工作记事本手册 记事本 | 得力/deli3158 | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 得力 5602 加厚文件盒A4塑料 资料盒 粘扣档案盒文件收纳盒 蓝色【背宽35mm】 | 得力/deli5602 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 签字笔 0.5mm子弹头 黑色 12支/盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 181****3639
传真:
地址: ****地****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: