****公司2024年8月一般物资采购计划8.22-1(预浸运保品控)-采购公告
项目编号: ****
采购商: ****
发布时间: 2024-08-23 08:46:53
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 盘外供应商报价必须使用项目签章
| 1 | 电磁阀线圈 | MFB1-2.5YC | 个 |
| 2 | 接触器 | LC1D0610 | 个 |
| 3 | 热继电器 | LRD06C 1.6A | 个 |
| 4 | 陶瓷灯头 | 雷士 MR16 G4圆灯座 | 个 |
| 5 | 防爆压力变送器 | 2020TG V15753-HF4ABD 0-1.6MPa EX EX 24V 4-20MA | 台 |
| 6 | LED灯杯 | MR16C 6W 4000K 雷士 | 个 |
| 7 | PP 90°弯头 | Φ250 | 支 |
| 8 | PP 变径 | Φ250*200 | 只 |
| 9 | 下水管 | PP 1200mm | 套 |
| 10 | 水龙头**管 | 4分加长50cm | 根 |
| 11 | 不锈钢洗手盆 | 长60cm*宽40cm*高30cm | 个 |
| 12 | 不锈钢洗手盆 | 长60cm*宽50cm*高30cm | 个 |
| 13 | 压膜槽 | 加厚 | 根 |
| 14 | 尼龙扎带 | 4*200mm500条/包 | 包 |
| 15 | 不锈钢球阀 | DN25 PN16 304 | 个 |
| 16 | PVC阀门 | DN15 | 个 |
| 17 | 钢丝软管 | DN20 | 米 |
| 18 | 水龙头 | 4分内径15mm | 个 |
| 19 | 钢丝软管 | DN15 食品级 | 米 |
| 20 | 电焊条 | J422Φ3.2 品牌大桥 | 公斤(千克) |
| 21 | 电焊条 | J422Ф2.5 大桥 | 公斤(千克) |
| 22 | 真空表 | 0-0.1MPa表盘直径200 | 块 |
| 23 | 焊接弯头 | Φ25*4mm | 个 |
| 24 | 碳钢弯头 | DN50 PN40 | 个 |
| 25 | 环形割嘴 | G01-30型 2# | 个 |
| 26 | 镰刀 | 300*600mm | 把 |
| 27 | 稀料 | 8KG/桶 | 桶 |
| 28 | 不锈钢可调节卡箍 | DN100 | 个 |
| 29 | 玻璃胶 | 中性 24瓶/箱 400g | 箱 |
| 30 | 警戒带 | 100米 | 盘 |
| 31 | 高压油管(破碎机用) | 长1.8米 M14*1.5突头压力25MPa 一端直一端90度弯的 | 根 |
| 32 | 砍柴刀 | 把 | |
| 33 | 水泥 | 425# 25KG/袋 | 袋 |
| 34 | 气动加油器 | 16L | 台 |
| 35 | 高压注油嘴 | 双柄按压式锁钳黄油嘴 | 个 |
| 36 | 洁厕灵 | 瓶 | |
| 37 | 马桶刷子 | 个 | |
| 38 | 马桶吸皮搋子 | Φ12-15cm | 把 |
| 39 | 自动滴定管 | 透明玻璃 2L | 个 |
| 40 | 不锈钢钎子 | 长500mm | 把 |
| 41 | 地板刷 | 长柄硬毛地毯刷 | 把 |
| 42 | 板刷 | 4寸 | 把 |
| 43 | 高洁净单刀硅胶地刮 | 60CM*130CM | 把 |
| 44 | 擦窗神器 | KDD068 | 个 |
| 45 | 强力粘钩 | 无痕免打孔 | 个 |
| 46 | 锁头 | 38mm | 把 |
| 47 | 试管刷 | Φ18mm 长15mm 总长25mm | 个 |
| 48 | 六号溶剂油标准物质 | 5ml | 瓶 |
| 49 | 不锈钢锁扣 | 大号加厚180° | 个 |
| 50 | 鼓风干燥箱 | FD 56 BINDER | 台(套) |
| 51 | 纱窗刷清洁器 | 个 | |
| 52 | 卫生间置物架 | 不锈钢 1000*400*980 | 个 |
| 53 | 手持谷物水分仪 | 希玛AR991 探头220mm | 个 |
| 54 | 纱窗 | 长120.5cm*宽46cm推拉式 | 个 |
| 55 | 纱窗 | 长121.5cm*宽42cm推拉式 | 个 |
| 56 | 纱窗 | 长51cm*宽91cm推拉式 | 个 |
| 57 | 纱窗 | 长73cm*宽49cm推拉式 | 个 |
| 58 | 纱窗 | 长105cm*宽46cm推拉式 | 个 |
项目说明: 请仔细阅读,能满足以下条件方可报价,否则视为无效报价: 1、 产品要求如下 ,有型号不全的物资咨询清楚确定正确型号后再报价, 报价问题联系人: 商务联系人:王歆宁 133****0370 生产管理部:吴玉勇 130****8517 预浸车间:刘锦宏 199****6386/吴玉勇 130****8517 品控管理部:张弛美 138****8438/杨楠 136****2396 运保车间:李忠卫 199****6389 安全环保组:宋文才 199****6390 原料部:范东 151****7698 储运部:范富涛 137****4333 销售部:李永峰 199****6365 2、发货附带一张隆道云中标清单(需盖章),写明名称、规格、数量、单价等相关信息; 3、报价要求:采取分项最低价中标。****公司要求填报价格,禁止填报0.01元错误报价,最终报价需含13%增值税及含运费到厂内价格(报价截止日期以实际需求情况而定); 4、非邀请供应商报价前请与业务人员联系确认好品牌及材质要求、使用环境后方可报价,否则视为无效报价; 5、使用要求:报价时确认好单位及该项目产品要求及备注信息、品牌要求、材质要求,供应商供货物资与我司使用物资不相符,****公司使用要求,无条件退货所有费用均由供应商承担; 6、供应商如不能开具与订单型号、税率等一致的发票,请提前联系业务人员,私自投标且无法开具正确发票的,自行承担损失; 7、发货附带一张隆道云中标清单(需盖章),写明名称、规格、数量、单价等相关信息; 8、要求货到厂内,车间验收合格后,账期内付款; 9、能供提有效期内经营许可证照; 10、截止截标时间不报价的视为自动弃标; 11、到货地址:**市宝泉岭管局(宝泉岭大街1****集团****公司,收货人:宁宇墨133****0720(不接收货到货站自提货物,要求货到厂内) 12、开票信息及开票要求 开票信息名称:九三集团**宝****公司 纳税人识别号:912********8056236 地址、电话:**省**市**县宝泉大街北、哈萝公路东0468-****327 开户行及账号:****银行宝泉岭支行230********050002367;开票时需要在备注上填写双方的开户行及账号。 13、发票及合同邮寄地址:**市宝泉岭管局(宝泉岭大街1****集团****公司,收货人:王歆宁133****0370 (邮寄发票时需附带隆道云已中标一览表,需盖章) 14、账期:45天。请仔细阅读,能满足以下条件方可报价,否则视为无效报价标书代写
联系人: 王**
联系电话: 13******
电子邮箱: 79******