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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8923
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妮管家 36黑标背心式加厚款 垃圾袋 | 50 | 350.0 | 妮管家\36黑标背心式加厚款 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 RW210 柔印卷筒纸 | 10 | 270.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 3 | 艺姿 YZ-S109 扫把 | 5 | 127.5 | 艺姿\YZ-S109 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 洗手液 | 24 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 PR078-06 抽纸12提/箱 | 30 | 630.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 50 | 225.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |