开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3990
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福天 其它防护用品 正气水 | 10 | 300.0 | 福天\T620 | 验收通过 | |
| 2 | 天姝 外用皮肤膏状用品 | 5 | 200.0 | 天姝\AMD001 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 白色保温袋 (大号) | 1000 | 2000.0 | 星空\袋子 | 验收通过 | |
| 4 | ** 打包盒 一次性450ML加厚圆打包盒 | 2000 | 800.0 | **\打包盒 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫安 大号削皮刀 | 10 | 90.0 | 鑫安\大号 | 验收通过 | |
| 6 | 厨房白色防虫网纱 布 | 1 | 20.0 | 收米/shoumi\12*9cm | 验收通过 | |
| 7 | 华意璘 牛皮打包袋 | 1000 | 1000.0 | 华意璘\258420 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |