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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8535
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 | 2 | 52.0 | 晨光/M G\APY1DP11 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARP50901 宝珠/走珠/签字笔 | 4 | 120.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7414 打印/复印纸 | 3 | 684.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)ABS92743 15mm彩色长尾夹 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G ABS92615 办公订书钉 | 4 | 6.0 | 晨光/m g\ABS92615 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 南孚5号7号电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号7号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 晨光ABB93097提花布拉链手提包 | 8 | 152.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |