一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-673001 二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-****司法局岗子司法所 联系方式:137****3451 供应商(乙方):**** 地址:**自治区**市**区**小区二组团431-14-091 联系方式:133****0907 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 陈冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 | | 2 | 下球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 | | 3 | 四轮定位,采购数量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 | | 4 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(根) | 110.00 | 110.00 | | 5 | 灰滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 6 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 7 | 前盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 | | 8 | 发电机皮带张紧器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 175.00 | 175.00 | | 9 | 正时套装,采购数量:1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 | | 10 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(工时) | 300.00 | 300.00 | | 11 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 75.00 | 300.00 | | 12 | 前平衡杆球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 | | 13 | 暖风水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 360.00 | 360.00 | | 14 | 空调管,采购数量:1.0000; | 1(根) | 385.00 | 385.00 | | 15 | 氟油,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 16 | 灯炮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 | | 17 | 前片,采购数量:1.0000; | 1(幅) | 220.00 | 220.00 | | 18 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 | | 19 | 拉杆球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 | | 20 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 | | 21 | 金铃134A,采购数量:2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 | 合同金额: 4675.00元,大写(人民币):肆仟陆佰柒拾伍元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 陈冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 | | 2 | 下球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 | | 3 | 四轮定位,采购数量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 | | 4 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(根) | 110.00 | 110.00 | | 5 | 灰滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 6 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 7 | 前盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 | | 8 | 发电机皮带张紧器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 175.00 | 175.00 | | 9 | 正时套装,采购数量:1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 | | 10 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(工时) | 300.00 | 300.00 | | 11 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 75.00 | 300.00 | | 12 | 前平衡杆球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 | | 13 | 暖风水箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 360.00 | 360.00 | | 14 | 空调管,采购数量:1.0000; | 1(根) | 385.00 | 385.00 | | 15 | 氟油,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | | 16 | 灯炮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 | | 17 | 前片,采购数量:1.0000; | 1(幅) | 220.00 | 220.00 | | 18 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 | | 19 | 拉杆球头,采购数量:2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 | | 20 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 | | 21 | 金铃134A,采购数量:2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 | 合同金额: 4675.00元,大写(人民币):肆仟陆佰柒拾伍元整 七、验收日期:2024年08月14日 八、验收组成员:郭景辉 薛占北 九、验收意见:合格 十、其他补充事宜: **** 2024年08月28日 | | | | | | |