赤峰市松山区司法局赤峰市松山区司法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年08月28日
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********车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
发布时间:2024/8/28
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-673001
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区-**市-****司法局岗子司法所

联系方式:137****3451

供应商(乙方):****

地址:**自治区**市**区**小区二组团431-14-091

联系方式:133****0907

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 陈冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 85.00 170.00
2 下球头,采购数量:2.0000; 2(个) 95.00 190.00
3 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
4 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 110.00 110.00
5 灰滤,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
6 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
7 前盘,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
8 发电机皮带张紧器,采购数量:1.0000; 1(个) 175.00 175.00
9 正时套装,采购数量:1.0000; 1(套) 750.00 750.00
10 工时,采购数量:1.0000; 1(工时) 300.00 300.00
11 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 75.00 300.00
12 前平衡杆球头,采购数量:2.0000; 2(个) 95.00 190.00
13 暖风水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
14 空调管,采购数量:1.0000; 1(根) 385.00 385.00
15 氟油,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
16 灯炮,采购数量:1.0000; 1(个) 10.00 10.00
17 前片,采购数量:1.0000; 1(幅) 220.00 220.00
18 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 350.00 350.00
19 拉杆球头,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
20 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
21 金铃134A,采购数量:2.0000; 2(个) 85.00 170.00

合同金额: 4675.00元,大写(人民币):肆仟陆佰柒拾伍元整

七、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 陈冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 85.00 170.00
2 下球头,采购数量:2.0000; 2(个) 95.00 190.00
3 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
4 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 110.00 110.00
5 灰滤,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
6 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
7 前盘,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
8 发电机皮带张紧器,采购数量:1.0000; 1(个) 175.00 175.00
9 正时套装,采购数量:1.0000; 1(套) 750.00 750.00
10 工时,采购数量:1.0000; 1(工时) 300.00 300.00
11 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 75.00 300.00
12 前平衡杆球头,采购数量:2.0000; 2(个) 95.00 190.00
13 暖风水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 360.00 360.00
14 空调管,采购数量:1.0000; 1(根) 385.00 385.00
15 氟油,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
16 灯炮,采购数量:1.0000; 1(个) 10.00 10.00
17 前片,采购数量:1.0000; 1(幅) 220.00 220.00
18 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 350.00 350.00
19 拉杆球头,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
20 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
21 金铃134A,采购数量:2.0000; 2(个) 85.00 170.00

合同金额: 4675.00元,大写(人民币):肆仟陆佰柒拾伍元整

七、验收日期:2024年08月14日
八、验收组成员:郭景辉 薛占北
九、验收意见:合格
十、其他补充事宜:

****

2024年08月28日

招标进度跟踪
2024-08-28
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