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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2632
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 办公用品.日用品采购 | 1242 | 9936.0 | A\各类文具 | 验收通过 | |
| 2 | 斯蒂尔机油2T矿物机油原装机油油锯割草机用混合机油50:1机油2冲程机油润滑油(12瓶/件) | 1 | 110.0 | 斯蒂尔/STIHL\斯蒂尔2T | 验收通过 | |
| 3 | B01G 金**美剪刀镀金不锈钢剪刀 | 3 | 54.0 | 金**美\B01G | 验收通过 | |
| 4 | 康百加厚PP文件袋增值税发票收纳袋拉链袋票据袋资料袋发票夹增值税发票袋 | 300 | 600.0 | 康百\E3201 | 验收通过 | |
| 5 | A4板夹 木板夹 | 20 | 120.0 | 文骨\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 广诺 家用电脑椅舒适久坐办公****大学生宿舍靠背麻将椅子 | 1 | 119.0 | 广诺\DNY-004 | 验收通过 | |
| 7 | 昂特822 公文包手提电脑包会议袋文件袋手提文件袋资料袋档案袋会议公文袋 | 1 | 95.0 | 昂特\822 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |