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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2547
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 理光 感光鼓芯 | 1 | 1070.0 | 理光/RICOH\套鼓 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6725 单据/收据/凭证/封面封底 | 100 | 65.0 | 西玛/simaa\6725 | 验收通过 | |
| 3 | 怡宝 新鲜水果/矿泉水 | 10 | 360.0 | 怡宝/C'estbon\555ML | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件管理 | 30 | 108.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 纸类标签 | 5 | 10.0 | 得力\21552 | 验收通过 | |
| 6 | 福爱家 脸盆 | 1 | 8.0 | 福爱家\6511 | 验收通过 | |
| 7 | 雅高 抹布 | 5 | 25.0 | 雅高\抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8002 切纸机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\8002 | 验收通过 | |
| 9 | 舒肤佳 抑菌洗手液450ML 洗手液 | 2 | 36.0 | 舒肤佳/safeguard\抑菌洗手液450ML | 验收通过 | |
| 10 | 理光 MP 3554C 墨粉/碳粉 | 1 | 450.0 | 理光/RICOH\MP 3554C | 验收通过 | |
| 11 | 惠普 CF230A 硒鼓 | 3 | 450.0 | 惠普/HP\CF230A | 验收通过 | |
| 12 | 得力 橡皮 | 24 | 24.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 13 | 中佳 记事本 | 3 | 24.0 | 中佳\简约 | 验收通过 | |
| 14 | 雅高 YG-027 扫把 | 1 | 20.0 | 雅高\YG-027 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0309 订书机 | 1 | 9.5 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 7.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 779 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 180.0 | 得力/deli\779 | 验收通过 | |
| 19 | 大卫 胶棉拖把 | 1 | 28.0 | 大卫\M9plus | 验收通过 | |
| 20 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 47.5 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\21550 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 2 | 180.0 | 得力/deli\78994 | 验收通过 | |
| 23 | APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱 | 1 | 180.0 | APP\A4 70G | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 25 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 3 | 540.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |