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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6957
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 | 2 | 27.8 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 三木 P16-1 票夹/长尾夹 12只51mm | 2 | 25.0 | 三木/Sunwood\P16-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 50 | 886.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0027 订书钉 | 2 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97356 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 4.2 | 晨光/M G\AJD97356 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 票夹/长尾夹 24只41mm | 2 | 36.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |