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我单位****超市****事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
| 项目名称 | ******公司 开展内部专项审计工作服务需求说明 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 审计范围: 对******公司2024年度开展内部审计工作,并出具正式的专项审计报告。包括但不限于:“三重一大”决策和执行情况、企业法人治理结构的建立健全和运行情况、内部控制制度的制定和执行情况、企业财务的真实合法效益情况等执行情况进行检查,并出具正式的专项审计报告。 |
| 中介机构要求 | 以为准 |
| 其他要求说明 | 1、具有合法有效的营业执照;2、受委托人营业执照中包含审计资质;3、在人员、资金、设备、管理能力方面具有承担本服务的能力;4、有相关业绩并提供合同等证明资料。 |
| 服务时限说明 | 从签订合同之日起至完成审计全部工作。 |
| 服务金额 | ¥140000.0元 |
| 金额说明 | 协议签订之日起15日内支付40%的费用;完成本次专项审计工作,提交正式审计报告书并提供相应的增值税发票之日起15日内支付余下60%的费用。 |
| 选取方式 | 择优直接选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2024-09-09 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | ****(张帆135****0271) |
| 采购需求书下载 | 对****公司开展内部专项审计工作服务采购说明.pdf |
2024-09-04