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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4184
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 两齿鈀头 | 100 | 2900.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | **把 | 300 | 4800.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾篓 | 401 | 4010.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 疏通皮盘 | 301 | 3612.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 洗手液 | 418 | 5434.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 卫生球 | 2000 | 10000.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 铁锹 | 100 | 2600.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 手套 | 2024 | 34408.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 防尘口罩 | 1500 | 19500.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 钢丝球 | 180 | 3240.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 盐洁洗洁精 | 360 | 4320.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 洗衣服 | 4836 | 14508.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 灭鼠/杀虫剂 | 252 | 6048.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 檀香 | 840 | 8400.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 橡胶手套 | 503 | 4527.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 垃圾袋 | 216 | 2160.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 胶棉拖把 | 72 | 2808.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 水管 | 84 | 37380.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 油污清洁剂 | 326 | 18256.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 刷子 | 100 | 2400.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 无店铺和其他零售服务洁厕液 | 94 | 1880.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |