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根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**区2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。对该报告涉及我单位存在的问题,我单位高度重视,认真分析原因,立行立改,现将整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我单位问题1个。为推动问题整改落实,我单位高度重视,成立固定资产****小组,立刻对该8辆车历史情况开展排查工作,根据排查结果对该8辆车的资产账实施资产系统销账处置。截至公告日已整改完毕。
二、审计查出问题及整改情况
关于8辆车辆账实不符的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我单位立刻开展车辆历史遗留资产账整改工作,通过整理历史资料、咨询老员工、****管所车辆信息等多种方式,厘清车辆历史资料。现已对上述8辆待销账历史车辆进行资产系统销账处置。
三、审计建议的采纳情况
关于“规范固定资产管理,及时办理资产处置及账务核销”的审计建议,我单位已采纳。我单位积极开展固定资产排查整治工作,秉持严谨负责的工作态度,对上述审计问题立行立改,积极开展资产销账整改工作。同时,我单位举一反三,进一步开展固定资产盘点工作,认真核对固定资产信息,落实资产使用管理责任,严格执行相关文件和管理规定,做到账实相符,进一步规范固定资产管理,防止国有资产流失。
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2024年9月5日