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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M090********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 聚能环3代5号50粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代5号50粒 | 粒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 得力 S34 得力/deli 6601 红色中性笔 | 得力/deliS34 | 支 | 66.00 | 2 | 132 |
| 3 | 得力 得力5500手提拉链袋(蓝) | 得力/deli5500蓝 | 个 | 11.00 | 17 | 187 |
| 4 | 得力 7902 得力/deli 7902皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) 聚氯乙烯笔记本 | 得力/deli7902 | 本 | 66.00 | 8.5 | 561 |
| 5 | 齐心 齐心/Comix L301 健康纸杯9安 白(50个/袋) | 齐心/ComixL301 | 袋 | 7.00 | 7 | 49 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖婧洁
联系电话: ****010****
传真:
地址: **梅林镇燕塘北路148号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇红金大道49号36栋一楼36D—11号(**花城)
附件信息: