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| 项目名称: | ****2024-2028年度财务报表审计和内部控制审计服务选聘项目 |
| 项目编号: | **** |
| 招标人: | **** |
| 招标代理机构: | **** |
| 中标范围和内容: | (1)对****2024-2028年度财务报表和内部控制进行审计,出具合并审计报告、****公司审计报告、募集资金存放与使用报告、业绩考核报告、管理层建议书、内部控制审计报告、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告及上级主管部门需要的其他报告等。 (2)为企业日常业务提供免费业务咨询;国家会计准则、税收政策发生重大变化时,为企业提供相关信息或培训;为企业提供其他专项审计服务(根据实际业务情况可另行商定专项服务费)。(详见招标文件第五章商务及技术要求) |
| 中标人: | ****(特殊普通合伙) |
| 中标价(元): | ****000.00 |
| 服务期限: | 自合同签订之日起5年。 |
| 服务地点: | 招标人及其分、子公司各办公所在地。(包括**市及周边县市区、**) |
| 服务质量标准: | 按照《中华人民**国注册会计师法》、《中华人民**国注册会计师审计准则》、《中央企业财务决算审计工作规则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定进行审计。 |
| 备注: | / |