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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********245201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 5.00 | 1 | 5 |
| 2 | 闪迪 SDSQXA1-128G-ZN6AA 优盘内存 | 闪迪/SandiskSDSQXA1-128G-ZN6AA | 个 | 1.00 | 228 | 228 |
| 3 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 永威 SM1218 双面胶带 | 永威SM1218 | 卷 | 4.00 | 2 | 8 |
| 5 | 天堂伞 晴雨俩用伞 | 天堂伞YS04 | 个 | 16.00 | 35 | 560 |
| 6 | 无品牌 YG01 衣挂 | 无品牌YG01 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 7 | 无品牌 XPJ10 橡皮筋 | 无品牌XPJ10 | 袋 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝云鹏
联系电话: 135****8040
传真:
地址: **市**区西**大街1150号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: