一、****事务所资质要求:应选派至少3名审计人员进行审计,****行政事业单位财务管理相关规定,****事业单位财务业务、政府会计制度、国库集中支付相关规定,熟悉政府采购及国有资产管理相关法律法规。二、审计内容:1、2023年度财务收支的真实性、合法性、合规性;2、内部控制及风险评估;3、国有资产管理情况。三、审计报告内容要求:至少包括单位执行财税法规情况,财务、会计等管理事项的基本情况,内部控制,资产质量,债务风险等情况了,揭示风险隐患;被审计单位存在财政违法行为,违规违纪问题的基本事实和认定依据、证据,并详细分析问题原因。四、出具的审计结论需与财装处交换意见,经财装处认可后出具审计报告,确认审计报告符合要求后支付费用。
项目名称: 2023年度预算执行情况审计
计划编号:
计划名称:
服务周期: 90 天
报价方式: 价格
评选方式: 价格最低
采购成本价: ¥5000
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 崔宇函
座机电话: 0451-****1078
报名开始时间: 2024-09-03 13:18:53
报名结束时间: 2024-09-10 00:00:00
发布时间: 2024-09-03 10:18:53
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件: 是
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
| 公告时间:2024-09-05 11:45:15 | |
| 原内容 | 更正后内容 |
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报名截止时间: 2024-09-06 00:00 标书代写
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报名截止时间: 2024-09-10 00:00 标书代写
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项目需求描述:
一、****事务所资质要求:应选派至少3名审计人员进行审计,****行政事业单位财务管理相关规定,****事业单位财务业务、政府会计制度、国库集中支付相关规定,熟悉政府采购及国有资产管理相关法律法规。二、审计内容:1、2023年度财务收支的真实性、合法性、合规性;2、内部控制及风险评估;3、国有资产管理情况。三、领导干部任职期间经济责任履行情况审计内容:1、贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署情况;2、本单位重要发展规划**策措施规定的制定执行和效果情况;3、重大经济事项的决策执行和效果情况;4、财务管理和经济风险防范情况,资金等管理使用和效益情况;5、在经济活动中落实有关*廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;6、以往审计发现问题整改情况;7、其他需要审计的内容。四、审计报告内容要求:至少包括单位执行财税法规情况,财务、会计等管理事项的基本情况,内部控制,资产质量,债务风险等情况了,揭示风险隐患;被审计单位存在财政违法行为,违规违纪问题的基本事实和认定依据、证据,并详细分析问题原因。五、出具的审计结论需与财装处交换意见,经财装处认可后出具审计报告,确认审计报告符合要求后支付费用。 |
项目需求描述:
一、****事务所资质要求:应选派至少3名审计人员进行审计,****行政事业单位财务管理相关规定,****事业单位财务业务、政府会计制度、国库集中支付相关规定,熟悉政府采购及国有资产管理相关法律法规。二、审计内容:1、2023年度财务收支的真实性、合法性、合规性;2、内部控制及风险评估;3、国有资产管理情况。三、审计报告内容要求:至少包括单位执行财税法规情况,财务、会计等管理事项的基本情况,内部控制,资产质量,债务风险等情况了,揭示风险隐患;被审计单位存在财政违法行为,违规违纪问题的基本事实和认定依据、证据,并详细分析问题原因。四、出具的审计结论需与财装处交换意见,经财装处认可后出具审计报告,确认审计报告符合要求后支付费用。 |