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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8651
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 PD-200H 墨粉/碳粉 墨粉 | 9 | 450.0 | 奔图/Pantum\PD-200H | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 pet胶带 | 10 | 99.0 | 晨光\AJD97320 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5538 报告夹 | 10 | 20.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
| 4 | 京瓷 TK-5323K 墨粉/墨盒 粉盒 | 2 | 440.0 | 京瓷/Kyocera\TK-5323K | 验收通过 | |
| 5 | 网络维护费 | 1 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 普通干电池 南孚1号电池 | 4 | 36.0 | 南孚/NANFU\1号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 网络\打印机\电脑等维修 | 1 | 402.96 | 无品牌\网络\打印机\电脑等维修 | 验收通过 | |
| 8 | 网络\打印机\电脑等维修 | 1 | 282.0 | 无品牌\网络\打印机\电脑等维修 | 验收通过 | |
| 9 | 网络\打印机\电脑等维修 | 1 | 242.52 | 无品牌\网络\打印机\电脑等维修 | 验收通过 | |
| 10 | 网络\打印机\电脑等维修 | 1 | 180.18 | 无品牌\网络\打印机\电脑等维修 | 验收通过 | |
| 11 | 网络\打印机\电脑等维修 | 2 | 100.8 | 无品牌\网络\打印机\电脑等维修 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚电池5号环电池 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 13 | 得力6600学生中性笔 黑色 | 48 | 71.52 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 14 | 罗技有线鼠标M100有线鼠标 | 1 | 66.0 | 罗技/Logitech\M100 | 验收通过 | |
| 15 | 雷柏/Rapoo M10 无线鼠标 | 1 | 61.0 | 雷柏/Rapoo\M10 | 验收通过 | |
| 16 | 格之格 1610硒鼓 | 3 | 594.06 | 格之格\格之格 1610硒鼓 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |