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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2024004236
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 FQ-2531不锈钢盆 | 富强FQ-2531, | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 2 | 顶俏 500ml 重油污清洁剂 | 顶俏/Dicea500ml, | 瓶 | 10.00 | 38 | 380 |
| 3 | 顶俏 2.18L 柠檬护手洗洁精 | 顶俏/Dicea2.18L, | 瓶 | 60.00 | 28.8 | 1728 |
| 4 | 金** G-1327 中性笔 12支/盒 | 金**G-1327, | 盒 | 10.00 | 16.5 | 165 |
| 5 | 艺姿 YZ-CF508 扫把簸箕套装 不锈钢扫地扫帚软毛笤帚簸箕 | 艺姿YZ-CF508, | 套 | 24.00 | 29.8 | 715.2 |
| 6 | 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 160.00 | 6 | 960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王启栋
联系电话: 153****3570
传真:
地址: 金****社区政府大院内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: