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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0P****920241
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 2 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 3 | 得力 9864 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli9864 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 齐心 A1305 档案盒 | 齐心/ComixA1305 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 5 | 盛泰档案 档案夹斜插袋 | 盛泰档案/STDA100********547 | 包 | 3.00 | 100 | 300 |
| 6 | 得力 33572 笔芯 | 得力/deli33572 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 7 | 晨光 ARP50601 中性笔碳素笔 | 晨光/M GARP50601 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 8 | 齐心 A858 文件夹 拉杆夹 | 齐心/ComixA858 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 8529 票夹/长尾夹 长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王彦林
联系电话: 151****8000
传真:
地址: 新**红光路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: