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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1538
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A12 中性笔 | 2 | 70.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3477 单据/收据/凭证 | 7 | 245.0 | 得力/deli\3477 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT3200 抽纸 | 6 | 2136.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT910 卷筒纸 | 5 | 330.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT910 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S02 中性笔 | 10 | 220.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 78981 文件框 | 8 | 208.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78980 文件框 | 8 | 160.0 | 得力/deli\78980 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9209 文件架 | 5 | 125.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7419 莱茵河打印/复印纸 | 15 | 2700.0 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |