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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县便民自选店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6193
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 统一 冲泡食品 | 10 | 600.0 | 统一\方便面 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6824 油漆笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 3 | 湘**源 茶类饮料 | 15 | 720.0 | 湘**源\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 纸杯原生木浆加厚190ml*100只 | 5 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ALD00134 | 验收通过 | |
| 5 | 铂特体 夏季农用草帽户外田园防晒帽遮阳帽太阳帽采茶劳保草编帽 39-40厘米 | 15 | 270.0 | 铂特体\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 利得 垃圾袋 | 5 | 140.0 | 利得\利得垃圾袋背心300只 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 娃哈哈 八宝粥 | 10 | 480.0 | 娃哈哈\娃哈哈 八宝粥 | 验收通过 | |
| 9 | 天堂 天堂 雨伞 | 10 | 280.0 | 天堂/PARADISE\雨伞 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |