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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M091********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 HC-75 齐心(Comix)HC-75 A4/75mm档案盒蓝色2个装 文件盒 资料盒 资料收纳盒 文件凭证盒 办公用品 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 125.00 | 12 | 1500 |
| 2 | 得力 得力3993插座_4+4_3米_泡壳装(白)(只)(****00947PCS) | 得力/deli3993 | 只 | 20.00 | 45 | 900 |
| 3 | 妙洁MDC7B50-TR纸杯210ml*50只*40包/箱(包) | 妙洁/magicMDC7B50-TR | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 70.00 | 4 | 280 |
| 5 | 得力 DL-S822 水笔 | 得力/deliDL-S822 | 盒 | 30.00 | 22 | 660 |
| 6 | 得力 铂锐 A5 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂锐 A5 70g | 箱 | 20.00 | 129 | 2580 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖淑琪
联系电话: ****922****
传真:
地址: 玉华路71号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**城土管局店面
附件信息: