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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9950
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环美 A5 38张 学生用笔记本 | 82 | 82.0 | 环美\A5 38张 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 30 | 150.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5830 网格文件袋 | 24 | 156.0 | 得力/deli\5830 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYREH61 A4无酸纸档案盒6CM | 30 | 180.0 | 晨光/M G\APYREH61 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 5米 电源插座 电源排插座 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-217 5米 | 验收通过 | |
| 6 | S828 得力DLSX-S138速干中性笔0.5mm子弹头(黑) (单位:支) | 24 | 864.0 | 得力/deli\S828 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 中、小学校政日志、学生成绩册、学籍册 | 1 | 5.5 | 得力\教师备课本(40页一本) | 验收通过 | |
| 8 | 玛丽 学生报到花名册 | 1 | 5.5 | 玛丽\16K | 验收通过 | |
| 9 | 西玛 FM153 A4凭证封面 | 1 | 19.0 | 西玛/simaa\FM153 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光(M G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 | 288 | 633.6 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 11 | 冠群 备课本、入学凭证 | 100 | 310.0 | 冠群\6666 | 验收通过 | |
| 12 | 冠群 班主任手册 | 14 | 126.0 | 冠群\145 | 验收通过 | |
| 13 | 六鑫 教学三角板 三角板及圆规 | 1 | 30.0 | 六鑫\教学三角板 | 验收通过 | |
| 14 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 1 | 9.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 4 | 780.0 | 益思/UPM Yes\70g A4 | 验收通过 | |
| 16 | 雪妮复印纸A3 80g | 5 | 1140.0 | 雪妮\雪妮A3 80g | 验收通过 | |
| 17 | 卡西欧 DY-120 电子计算器 | 1 | 87.0 | 卡西欧/Casio\DY-120 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力9383二联单栏收据(黄)87*175mm(本) | 2 | 4.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |