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| 2024年国有资产监督检查 | |
| 项目所在采购意向: | ****2024年度政府采购意向公告(第5批) |
| 采购单位: | **** |
| 采购项目名称: | 2024年国有资产监督检查 |
| 预算金额: | 18.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
采购内容:审计服务 采购数量:1.0000项 主要功能或目标:国企改革三年行动方案中,明确要求国有资产监督管理机构要开展对出资企业的综合监督检查和专项监督检查。为此,省国资委印发了《****国资委出资企业监督检查暂行办法》(黑国资监督〔2022〕3号)。2024年监督检查,计****事务所审计服务对出资企业进行内部审计、混改、合规管理、会计信息质量专项监督检查。 需满足的要求:1:检查出资企业内审制度体系建设、总审计师履职、内审部门职责落实、审计计划执行、审计项目实施、成果利用等情况。 2:对出资企业通过转让国有股权、增资扩股等方式实施混改各环节的合规性进行检查 3:检查出资企业合规管理体系建设情况,包括:合规管理制度制定、合规风险管理、合规审查、合规责任追究、合规培训、信息化建设等内容。 4:检查2022-2023年企业财务决算数据质量和企业负责人主要经济指标结果
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| 预计采购时间: | 2024-09 |
| 备注: |
无
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本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写