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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7721
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 摩腾 F5A4800 足球 | 20 | 6100.0 | 摩腾/Molten\F5A4800 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99310 奖状/证书 | 60 | 1200.0 | 晨光/M G\ASC99310 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 981 钢笔 | 20 | 1800.0 | 英雄/HERO\981 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 22232 PU/PVC笔记本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL-67086 文具盒 | 30 | 555.0 | 得力/deli\DL-67086 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 B16 学生书包 | 10 | 1300.0 | 得力/deli\B16 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |