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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 激光打印 黑白、彩色宣传单/海报/说明书 | 10000 | 1800.0 | 无品牌\GH032102 | 验收通过 | |
| 2 | 3层80抽抽纸 盒装抽纸 宣传纸巾盒包装袋/纸/箱 | 1000 | 4500.0 | 无品牌\GH0912-03 | 验收通过 | |
| 3 | 三合一液态数据线 快充3A伸缩一拖三充电线 平板电脑数据线 | 1000 | 6300.0 | 无品牌\GH0912-02 | 验收通过 | |
| 4 | 闪字风扇LED发光手持风扇夏季显字USB充电/电池 /换气扇配件 | 1000 | 9900.0 | 无品牌\GH0912-1 | 验收通过 | |
| 5 | 户外写真海报白胶自粘 宣传单/海报/说明书 | 102 | 1224.0 | 无品牌\GH-****0223 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |