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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2024001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文明 GP-380 中性笔 | 文明GP-380, | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 李字牌 檀香型 蚊香 | 李字牌檀香型, | 盒 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 3 | 金派 25-93 PU笔记本 | 金派25-93, | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 公牛 GN-606A 电源插座 3m 3位 | 公牛/BULLGN-606A, | 个 | 10.00 | 42 | 420 |
| 5 | 公牛 GN-609-5米 多功能插座 | 公牛/BULLGN-609-5米, | 只 | 1.00 | 48 | 48 |
| 6 | 奥洁消 AJX-500 洗手液 | 奥洁消AJX-500, | 瓶 | 48.00 | 7 | 336 |
| 7 | 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 | 领盛兄弟/联想, | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 8 | 领盛 领盛 适用于兄弟/联想惠普 粉盒 | 领盛兄弟/联想惠普, | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
| 9 | 领盛 适用于兄弟/联想惠普 硒鼓 | 领盛适用于兄弟/联想惠普, | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
| 10 | 亮宝/RIMBOR 银行存款日记款 270*191mm 账簿 | 亮宝/RIMBOR银行存款日记款, | 本 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 得力/deli 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
| 12 | 得力 7283 修正液 | 得力/deli7283, | 瓶 | 5.00 | 2 | 10 |
| 13 | 晨光/M G APYE3K78PU/PVC笔记本 普惠型皮面记事本18K80页 | 晨光/M GAPYE3K78, | 本 | 50.00 | 8 | 400 |
| 14 | 得力/deli 8520 (50只/筒)长尾票夹套装彩色(混) | 得力/deli8520, | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 15 | 得力9879 10mm光敏印油(红) | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓
联系电话: 150****4952
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: