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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH416********42402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 20.00 | 14.9 | 298 |
| 2 | 档案袋 A4透明按扣文件袋 资料收纳袋 塑料防水档案袋 白色 | 齐心/ComixF118 | 只 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 3 | 得力/deli 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 件 | 4.00 | 23 | 92 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卡麦尔姑丽﹒麦麦提
联系电话: 135****7110
传真:
地址: **市帕哈太克里乡2村2组121号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
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